目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
九、政府采购预算表
十、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
泰山医学院源于1891年创办的华美医院医校,1903年在华美医院医校基础上组建共合医道学堂,即后来的齐鲁大学医学院,1952年齐鲁大学医学院与创办于1932的山东医学院合并组建新的山东医学院(校址在济南)。1970年山东医学院与山东中医学院合并为山东医学院,搬迁至泰安市新泰县楼德镇(济南设留守处),1974年建立山东医学院楼德分院,1979年山东医学院楼德分院迁至泰安市区,改名为山东医学院泰安分院,1981年经国务院批准,山东医学院泰安分院更名为泰山医学院。2018年泰山医学院和betway.com
合并组建为betway必威登陆网址
。
2006年11月,学校顺利通过教育部首轮本科教学工作水平评估,并取得优秀成绩。学校现在是教育部、卫生部(现卫计委)首批卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东应用型特色名校立项建设单位,国家教育部、卫计委首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校;临床医学本科专业为教育部首批本科专业综合改革试点项目。
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是整合泰山医学院、betway.com
与山东省千佛山医院组建而成。学校为两地办学、统一管理,拥有济南与泰安校区,济南校园占地面积约2700亩,建筑面积90万平方米,跨青岛路形成南北两校区,北区是主校区,南区为留学生公寓、转化医学中心、国际交流中心等,全部工程计划于2021年下半年竣工。
泰安校区现占地3000余亩,校舍建筑面积82万平方米,固定资产25.4亿元,教学科研设备总值3.4亿元,各类图书资料334.18万册;学校现有在职教职工3500余人,其中副高级以上职称746人,具有博士学位的212人,具有硕士以上学位的1256人。有全国优秀教师7人,山东省优秀教师3人,山东省教学名师8人;有享受国务院政府特殊津贴专家22人,山东省有突出贡献的中青年专家6人,有泰山学者特聘专家教授3人,泰山学者海外特聘专家3人,泰山学者青年专家2人,山东省高等学校重点实验室首席专家4人,泰安市拔尖人才3人,二级教授13人。15名院士被学校聘为学校兼职教授。
学校设有17个教学院部,开设临床医学、医学影像学、护理学、药学、中药学、制药工程、医学检验技术、预防医学、卫生检验与检疫等42个本科专业,有4个一级学科硕士学位授权点, 36个学术型硕士学位授权点,22个专业型硕士学位授权点。现有全日制普通本专科在校生22000余人,硕士研究生800余人;来自亚洲、非洲、美洲等10多个国家和地区的外国留学生670余人。
药理学、影像医学与核医学、病原生物学是山东省省级重点学科,其中药理学是省级特色重点学科;影像医学、老年病科、癫痫诊疗中心、药物化学是山东省医药卫生重点学科;脑微循环实验室、动脉粥样硬化实验室是山东省高校重点实验室;细胞免疫学实验室、流行病学实验室是山东省医药卫生重点实验室;中药生物技术实验室为山东省中医药管理局重点科研实验室。“十二五”以来,学校承担各类科研课题1245项,其中国家级课题100项,省部级课题262项;获得上级科研奖励264项,其中省部级奖励10项;发表论文1908篇,其中被SCI、EI等收录390篇;出版著作教材128部,获得授权专利398项。
学校成人高等学历教育(函授及夜大学)开设有临床医学、医学影像学、医学检验、口腔医学等本专科专业。本科毕业生参加山东省成人高等教育学士学位外语考试和主干课程考试合格后,授予相关学士学位证书。在职培训包括卫生部批准的卫生行业职业技能培训工程,及医护药工作人员、计划生育工作人员、农村基层卫生工作人员的继续教育培训。
学校先后与20多个国家和地区的高校、医院建立了比较稳定的学术交流与合作关系。积极开展中外合作、校企合作办学,与英国、韩国等国家知名高校联合培养临床医学、医学影像学、护理学、药学、市场营销专业学生。2010年,被教育部门批准为来华留学生医学本科教育(英语授课)院校,接收外国留学生来学校学习。2011年7月,国家汉语国际推广领导小组办公室正式批准我校为中国汉语水平考试(HSK)考点。2011年7月成为首批接受山东省外国留学生奖学金的16所院校之一。
第二部分
2019年单位预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
135830 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一般公共预算 |
135830 |
二、外交支出 |
0 |
政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
国有资本经营预算 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 |
20119 |
五、教育支出 |
173652.32 |
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
2500 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
本 年 收 入 合 计 |
158449 |
本 年 支 出 合 计 |
173652.32 |
四、上级补助收入 |
0 |
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
|
六、上年结转 |
15203.32 |
二十五、结转下年 |
|
|
|
二十五、结转下年 |
0 |
收 入 总 计 |
173652.32 |
支 出 总 计 |
173652.32 |
部门公开表2
表2.收入预算表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
批准留用的教育及医疗收费 |
用事业基金弥补收支差额 |
上级补助收入 |
事业收入、经营收入等其他收入 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年结转 |
其中:财政拨款结转 |
小计 |
经费拨款 |
其他 |
财政拨款结转 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
经费拨款 |
其他 |
合计 |
|
|
|
|
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
|
|
|
300 |
山东省卫生和计划生育委员会 |
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
|
|
|
300043 |
泰山医学院 |
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
173652.32 |
135830.00 |
135830.00 |
132245.00 |
3585.00 |
|
|
20119.00 |
|
|
|
2500.00 |
15203.32 |
15203.32 |
14079.40 |
1123.92 |
|
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
02 |
|
|
基础研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
|
|
|
|
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
|
|
|
300 |
山东省卫生健康委员会 |
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
|
|
|
300043 |
泰山医学院 |
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
173,652.32 |
54,253.00 |
119,399.32 |
|
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 |
135830.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
151033.32 |
151033.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
135830.00 |
本 年 支 出 合 计 |
151033.32 |
151033.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
15203.32 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
151033.32 |
支 出 总 计 |
151033.32 |
151033.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
表5.一般公共预算支出表
单位:万元
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
|
|
|
300 |
山东省卫生健康委员会 |
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
|
|
|
300043 |
泰山医学院 |
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
205 |
|
|
|
教育支出 |
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
135,830.00 |
33,430.00 |
30,925.00 |
2,505.00 |
102,400.00 |
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
2018年预算 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
山东省卫生和计划生育委员会 |
|
|
|
|
|
|
300043 |
泰山医学院 |
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
205 |
02 |
|
|
普通教育 |
|
|
|
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
|
|
|
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
206 |
02 |
|
|
基础研究 |
|
|
|
206 |
02 |
99 |
|
其他基础研究支出 |
|
|
|
注:未安排政府性基金预算支出。
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2019年预算数 |
金额 |
其中:一般公共预算财政拨款安排 |
|
合计 |
33,430.00 |
33,430.00 |
502 |
机关商品和服务支出 |
|
|
50207 |
因公出国(境)费用 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
28,530.00 |
28,530.00 |
50501 |
工资福利支出 |
26,025.00 |
26,025.00 |
50502 |
商品和服务支出 |
2,505.00 |
2,505.00 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
|
|
50601 |
资本性支出(一) |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
4,900.00 |
4,900.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
60.00 |
60.00 |
50902 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
4,830.00 |
4,830.00 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
10.00 |
10.00 |
部门公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元 |
科目编码 |
经济分类和科目名称 |
2019年预算数 |
金额 |
其中:一般公共预算财政拨款安排 |
合计 |
|
33,430.00 |
33,430.00 |
301 |
工资福利支出 |
26,025.00 |
26,025.00 |
30101 |
基本工资 |
16,425.00 |
16,425.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,250.00 |
2,250.00 |
30103 |
奖金 |
3,490.00 |
3,490.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,100.00 |
1,100.00 |
30113 |
住房公积金 |
2,100.00 |
2,100.00 |
30114 |
医疗费 |
400.00 |
400.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
260.00 |
260.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2,505.00 |
2,505.00 |
30201 |
办公费 |
60.00 |
60.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
500.00 |
500.00 |
30206 |
电费 |
500.00 |
500.00 |
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
600.00 |
600.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
80.00 |
80.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
3021201 |
因公出国(境)培训费用 |
|
|
3021202 |
因公出国(境)其他费用 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
765.00 |
765.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,900.00 |
4,900.00 |
30301 |
离休费 |
330.00 |
330.00 |
30302 |
退休费 |
4,500.00 |
4,500.00 |
30304 |
抚恤金 |
50.00 |
50.00 |
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10.00 |
10.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.00 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
表9. 政府采购预算表
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
资 金 来 源 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
批准留用的教育及医疗收费 |
其他自有资金 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
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6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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300 |
山东省卫生健康委员会 |
6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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300043 |
泰山医学院 |
6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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205 |
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教育支出 |
6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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205 |
02 |
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普通教育 |
6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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205 |
02 |
05 |
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高等教育 |
6,279.95 |
2,065.00 |
2,065.00 |
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4,214.95 |
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部门公开表10
表10.2019年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表 单位:万元
注:未安排一般公共预算“三公”经费支出。
第三部分
2019年单位预算情况和
重要事项说明
一、预算收入173652万元
(一)财政补助收入135830万元。其中:①定额拨款33425万元;②高水平应用型大学建设工程1200万元;③新旧动能转换专业对接产业1200万元;④资产处置收入5万元;⑤科教融合100000万元。
(二)教育事业收入20119万元。其中:①本专科学费、住宿费14801万元;②研究生(含在职)学费、住宿费1704万元;③留学生学费、住宿费1059万元;④继续教育收费2555万元。
(三)科研收入1800万元。(四)其他收入700万元。
(五)上年结转15203万元。其中:科教融合专项结转13283万元;基础设施改造结转733万元;其他专项结转1187万元。
二、预算支出173652万元
(一)工资福利支出24042万元。其中:①基本工资5860万元;②津贴补贴12162万元;③其他工资福利支出6020万元。
(二)对个人和家庭的补助支出13221万元。其中:①离退休经费6800万元;②医疗费400万元;③奖助学金1151万元;④公积金、住房补贴4870万元。
(三)商品和服务支出16745万元。其中:①办公费及差旅费1535.68万元;②水电费1190万元;③取暖费1286万元;④物业管理费1258万元;⑤维修(护)费1980万元;⑥专用材料费5754.44万元;⑦科研经费支出2340.18元;⑧其他商品和服务支出1400.7万元。
(四)其他资本性支出119644万元。其中:①设备购置费17091万元;②图书资料购置费1320万元;③基本建设500万元;④基础设施改造733万元;⑤科教融合100000万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。